Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção
Prefeitura Municipal de Marau Setembro a Outubro de 2008
Subfunção Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercício No Ano No Periodo No Ano
Ação Legislativa 966.000,00 701.270,60 138.998,81 678.878,53
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. 72.600,00 72.503,16 12.083,86 60.419,30
Planejamento e Orçamento 104.500,00 73.303,55 14.311,85 73.236,60
Administração Geral 14.899.581,68 12.959.765,14 2.229.273,08 12.407.924,84
Defesa Civil 526.153,06 511.582,20 88.113,34 447.330,16
Assistência ao Idoso 33.960,00 19.017,81 3.407,07 16.768,49
Assistência ao Portador de Deficiência 9.000,00 8.270,70 0,00 8.270,70
Assistência à Criança e ao Adolescente 264.600,00 232.801,70 42.826,56 197.988,40
Assistência Comunitária 231.964,87 185.714,01 62.538,91 164.762,55
Previdência do Regime Estatutário 242.000,00 190.386,90 36.787,30 190.386,90
Atenção Básica 6.716.620,01 5.885.006,03 1.405.293,53 5.444.514,60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 117.000,00 111.307,40 26.359,02 99.082,00
Suporte Profilático e Terapêutico 591.000,00 504.215,24 126.614,72 410.944,67
Vigilância Sanitária 21.000,00 65,20 0,00 65,20
Vigilância Epidemiológica 234.910,29 158.498,60 28.375,32 138.132,22
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.303.000,00 1.184.466,93 258.702,77 1.150.322,33
Ensino Fundamental 7.646.996,37 6.522.204,18 1.296.317,48 5.782.907,91
Ensino Médio 492.120,00 432.712,03 109.109,17 426.715,00
Ensino Superior 828.000,00 800.149,65 212.196,71 800.149,65
Educação Infantil 3.787.767,13 3.541.975,01 750.643,04 3.081.526,89
Educação de Jovens e Adultos 196.260,00 136.258,02 26.729,83 136.258,02
Educação Especial 272.757,00 216.075,43 46.931,05 216.075,43
Difusão Cultural 1.064.805,98 1.008.062,47 39.917,60 302.423,30
Infra-Estrutura Urbana 6.051.634,92 5.908.118,89 1.732.176,57 4.300.639,59
Serviços Urbanos 1.115.000,00 1.023.516,40 183.992,50 902.406,02
Habitação Urbana 423.444,40 330.131,68 5.249,40 203.559,89
Saneamento Básico Rural 54.000,00 49.601,64 3.585,10 45.248,64
Saneamento Básico Urbano 187.000,00 178.051,39 24.897,40 159.720,20
Preservação e Conservação Ambiental 74.104,33 54.735,29 17.232,77 48.961,14
Extensão Rural 710.672,70 665.906,80 69.350,50 611.523,44
Promoção Industrial 302.400,00 253.081,66 14.689,55 230.107,42
Promoção Comercial 95.000,00 58.298,00 7.144,00 52.298,00
Turismo 79.600,00 78.419,90 6.810,00 77.829,90
Telecomunicações 33.700,00 31.577,55 4.362,21 31.577,55
Energia Elétrica 10.000,00 4.333,73 681,12 4.333,73
Desporto Comunitário 228.800,00 214.225,53 26.819,00 187.271,07
Serviço da Dívida Interna 873.000,00 717.209,94 143.976,07 706.643,88
Reserva de Contingência 440.000,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 51.300.952,74 45.022.820,36 9.196.497,21 39.797.204,16
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 14/11/2008 às 14h56min (2)
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