Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção
Prefeitura Municipal de Marau Julho a Agosto de 2008
Subfunção Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercício No Ano No Periodo No Ano
Ação Legislativa 966.000,00 569.059,37 130.064,62 539.879,72
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. 72.600,00 72.503,16 12.083,86 48.335,44
Planejamento e Orçamento 108.500,00 58.991,70 10.065,63 58.924,75
Administração Geral 14.516.811,68 11.113.465,69 2.504.341,83 10.178.651,76
Defesa Civil 524.853,06 508.601,86 163.066,56 359.216,82
Assistência ao Idoso 33.500,00 15.262,06 697,35 13.361,42
Assistência ao Portador de Deficiência 21.000,00 8.270,70 0,00 8.270,70
Assistência à Criança e ao Adolescente 274.600,00 222.990,44 37.744,58 155.161,84
Assistência Comunitária 231.964,87 165.163,76 21.244,19 102.223,64
Previdência do Regime Estatutário 242.000,00 153.599,60 36.821,44 153.599,60
Atenção Básica 6.467.520,01 5.113.770,61 984.182,40 4.039.221,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 97.000,00 86.063,40 12.783,00 72.722,98
Suporte Profilático e Terapêutico 599.000,00 570.503,12 66.866,22 284.329,95
Vigilância Sanitária 21.000,00 65,20 0,00 65,20
Vigilância Epidemiológica 239.910,29 142.075,94 32.286,73 109.756,90
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.072.000,00 1.006.434,25 262.357,97 891.619,56
Ensino Fundamental 7.501.471,37 5.123.981,91 1.288.385,73 4.486.590,43
Ensino Médio 450.000,00 317.605,83 96.623,77 317.605,83
Ensino Superior 723.000,00 587.952,94 202.633,08 587.952,94
Educação Infantil 3.906.507,13 2.966.097,51 653.110,22 2.330.883,85
Educação de Jovens e Adultos 215.175,00 109.528,19 26.998,87 109.528,19
Educação Especial 272.757,00 169.144,38 44.052,79 169.144,38
Difusão Cultural 1.029.805,98 300.336,01 58.593,45 262.505,70
Infra-Estrutura Urbana 6.045.964,92 5.370.585,02 906.925,38 2.568.463,02
Serviços Urbanos 984.000,00 865.564,83 179.573,38 718.413,52
Habitação Urbana 427.444,40 324.662,25 42.507,64 198.310,49
Saneamento Básico Rural 54.000,00 49.601,64 23.963,42 41.663,54
Saneamento Básico Urbano 196.000,00 170.428,19 59.922,00 134.822,80
Preservação e Conservação Ambiental 96.104,33 53.622,69 16.338,90 31.728,37
Extensão Rural 723.202,70 634.407,44 91.034,47 542.172,94
Promoção Industrial 305.000,00 242.180,46 70.743,12 215.417,87
Promoção Comercial 75.000,00 57.154,00 19.174,00 45.154,00
Turismo 75.000,00 72.494,90 32.522,60 71.019,90
Telecomunicações 33.700,00 31.160,34 7.656,41 27.215,34
Energia Elétrica 10.000,00 4.333,73 325,28 3.652,61
Desporto Comunitário 243.800,00 189.590,53 55.303,29 160.452,07
Serviço da Dívida Interna 833.000,00 582.447,49 143.840,37 562.667,81
Reserva de Contingência 440.000,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 50.129.192,74 38.029.701,14 8.294.834,55 30.600.706,95
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 14/11/2008 às 14h55min (2)
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