Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção
Prefeitura Municipal de Marau Julho a Agosto de 2009
Subfunção Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercício No Ano No Periodo No Ano
Ação Legislativa 2.480.000,00 681.765,54 159.558,96 645.914,16
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. 80.000,00 79.615,68 13.269,28 53.077,12
Planejamento e Orçamento 19.105,19 14.834,43 0,00 14.834,43
Administração Geral 16.684.091,41 12.032.751,31 2.666.108,90 10.459.282,49
Defesa Civil 549.531,97 488.137,70 73.976,60 309.210,03
Assistência ao Idoso 80.000,00 19.403,18 2.741,01 13.303,38
Assistência ao Portador de Deficiência 79.500,00 34.906,05 7.211,31 20.260,49
Assistência à Criança e ao Adolescente 317.444,03 242.334,22 40.563,15 157.917,20
Assistência Comunitária 223.316,72 137.022,23 35.429,16 106.187,18
Previdência do Regime Estatutário 279.000,00 165.775,40 39.212,38 165.775,40
Atenção Básica 7.751.881,78 5.977.335,34 1.611.153,29 5.170.048,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 33.000,00 17.474,00 3.025,00 15.079,00
Suporte Profilático e Terapêutico 606.748,00 528.513,77 103.553,89 301.829,27
Vigilância Sanitária 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância Epidemiológica 195.100,00 138.136,72 28.290,76 122.967,68
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.509.000,00 1.364.109,33 254.183,82 975.184,78
Ensino Fundamental 9.582.820,39 5.811.774,56 1.289.715,29 5.314.845,02
Ensino Médio 536.847,55 322.132,60 61.327,35 278.202,16
Ensino Superior 741.500,00 468.117,80 85.044,31 468.117,80
Educação Infantil 4.322.902,49 2.925.234,22 732.120,83 2.691.935,25
Educação de Jovens e Adultos 204.508,00 100.911,58 21.814,31 94.551,58
Educação Especial 306.000,00 200.603,08 48.114,08 200.603,08
Difusão Cultural 439.000,00 252.841,28 33.238,10 218.369,06
Infra-Estrutura Urbana 2.977.707,15 2.225.757,20 350.377,74 1.281.467,52
Serviços Urbanos 1.338.850,00 1.269.872,63 240.322,84 866.973,07
Habitação Urbana 370.032,74 93.343,34 27.108,74 49.797,14
Saneamento Básico Rural 16.000,00 22,50 0,00 22,50
Saneamento Básico Urbano 228.000,00 140.004,51 23.404,86 127.966,95
Preservação e Conservação Ambiental 182.553,86 40.675,47 3.774,16 21.336,69
Extensão Rural 656.421,08 401.019,57 94.809,60 324.832,89
Promoção Industrial 722.000,00 307.755,63 134.454,72 270.764,12
Promoção Comercial 112.000,00 44.460,00 6.000,00 24.000,00
Turismo 90.000,00 24.189,00 9.625,00 20.689,00
Telecomunicações 2.500,00 468,58 0,00 468,58
Energia Elétrica 16.000,00 6.065,50 0,00 5.951,50
Desporto Comunitário 176.000,00 40.042,23 6.785,42 27.933,73
Serviço da Dívida Interna 1.298.000,00 903.019,87 159.630,24 650.642,95
Reserva de Contingência 550.000,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 55.759.362,36 37.500.426,05 8.365.945,10 31.470.342,08
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/11/2009 às 8h43min (2)
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