Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção
Prefeitura Municipal de Marau Maio a Junho de 2009
Subfunção Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercício No Ano No Periodo No Ano
Ação Legislativa 2.480.000,00 521.724,54 165.663,71 486.355,20
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. 80.000,00 79.615,68 13.269,28 39.807,84
Planejamento e Orçamento 19.105,19 14.834,43 729,24 14.834,43
Administração Geral 16.296.621,06 9.615.276,69 2.918.488,40 7.793.173,59
Defesa Civil 545.900,00 482.432,70 77.918,13 235.233,43
Assistência ao Idoso 80.000,00 17.155,77 3.083,25 10.562,37
Assistência ao Portador de Deficiência 79.500,00 30.770,70 5.047,70 13.049,18
Assistência à Criança e ao Adolescente 304.200,00 230.618,46 40.703,17 117.354,05
Assistência Comunitária 208.316,72 124.354,04 29.430,11 70.758,02
Previdência do Regime Estatutário 279.000,00 126.563,02 49.867,78 126.563,02
Atenção Básica 7.154.979,00 4.491.245,57 1.236.576,80 3.558.895,59
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 121.000,00 15.279,00 2.156,60 12.054,00
Suporte Profilático e Terapêutico 588.748,00 509.863,77 51.858,03 198.275,38
Vigilância Sanitária 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância Epidemiológica 195.100,00 132.307,68 46.153,85 94.676,92
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.509.000,00 1.364.109,33 250.333,09 721.000,96
Ensino Fundamental 9.479.652,25 4.476.379,02 1.696.863,74 4.025.129,73
Ensino Médio 597.232,00 216.874,81 98.660,63 216.874,81
Ensino Superior 867.500,00 383.073,49 179.971,47 383.073,49
Educação Infantil 4.457.902,49 2.150.049,11 846.866,25 1.959.814,42
Educação de Jovens e Adultos 204.508,00 72.737,27 26.097,60 72.737,27
Educação Especial 306.000,00 152.489,00 56.091,17 152.489,00
Difusão Cultural 432.000,00 223.512,08 14.325,62 185.130,96
Infra-Estrutura Urbana 3.059.575,00 1.641.406,53 411.539,16 931.089,78
Serviços Urbanos 1.339.850,00 1.269.872,63 222.589,47 626.650,23
Habitação Urbana 363.500,00 53.670,38 15.708,68 22.688,40
Saneamento Básico Rural 26.000,00 22,50 0,00 22,50
Saneamento Básico Urbano 180.000,00 139.454,51 28.239,53 104.562,09
Preservação e Conservação Ambiental 126.000,00 40.259,47 7.364,98 17.562,53
Extensão Rural 706.421,08 369.571,54 127.470,04 230.023,29
Promoção Industrial 753.000,00 136.724,40 14.773,60 136.309,40
Promoção Comercial 92.000,00 44.460,00 6.000,00 18.000,00
Turismo 90.000,00 11.064,00 6.284,00 11.064,00
Telecomunicações 2.500,00 468,58 0,00 468,58
Energia Elétrica 16.000,00 5.951,50 2.213,30 5.951,50
Desporto Comunitário 188.000,00 29.614,05 16.769,97 21.148,31
Serviço da Dívida Interna 1.222.000,00 833.845,43 149.466,90 491.012,71
Reserva de Contingência 550.000,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 55.003.110,79 30.007.651,68 8.818.575,25 23.104.396,98
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/11/2009 às 8h43min (2)
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