Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Marau Julho a Agosto de 2009
Programa Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercício No Ano No Periodo No Ano
AMORTIZAR DÍVIDAS DO MUNICÍPIO. 1.298.000,00 903.019,87 159.630,24 650.642,95
PROPORCIONAR CONDIÇÕES P/ O TRABALHO 2.460.000,00 681.765,54 159.558,96 645.914,16
CONTÍNUO DO PODER LEGISLATIVO.
MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO 16.509.091,41 11.893.751,31 2.560.442,24 10.342.616,18
PREFEITO E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS
AO BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS.
MANTER AS AÇÕES DE DEFESA DO INTERESSE 80.000,00 79.615,68 13.269,28 53.077,12
PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO.
OFERECER SEGURANÇA AOS SERVIDORES 89.000,00 48.276,41 8.969,00 46.931,00
MUNICIPAIS.
OFERECER ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES 1.420.000,00 1.315.832,92 245.214,82 928.253,78
MUNICIPAIS.
MANTER A APOSENTADORIA DOS INATIVOS DO 279.000,00 165.775,40 39.212,38 165.775,40
MAGISTÉRIO.
TRABALHAR P/ MUNICIPALIZAÇÃO PLENA DO 182.553,86 40.675,47 3.774,16 21.336,69
MEIO AMBIENTE.
MANTER AS ATIVIDADES DA SECR. C/ O OBJ. 19.105,19 14.834,43 0,00 14.834,43
DE ACOMPANHAR METAS E AÇÕES, BUSCANDO
REDUÇÃO DOS CUSTOS, MAXIMIZAÇÃO DOS
RESULT
MANTER A ESTRUTURA C/ OBJ. DE ATUALIZAR 0,00 0,00 0,00 0,00
OS N.ºs DE CRESCIMENTO DO MUN. E BUSCAR
RECURSOS JUNTO À UNIÃO.
CRIAR SETOR DE CONTROLADORIA C/ O OBJ. 0,00 0,00 0,00 0,00
DE MOSTRAR OS CUSTOS DE CADA
SECRETARIA, FACILITANDO A TOMADA DE
DECISÃO.
PROPORCIONAR MELHOR ACOMODAÇÃO P/ OS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS LEGISLATIVOS E CONSTRUIR
PRÉDIO PRÓPRIO.
INCENTIVAR E APOIAR AS INSTITUIÇÕES 175.000,00 139.000,00 105.666,66 116.666,31
ORGANIZADAS DO MUNICÍPIO.
OFERECER SEGURANÇA PÚBLICA. 549.531,97 488.137,70 73.976,60 309.210,03
ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DE 0 A 6 4.322.902,49 2.925.234,22 732.120,83 2.691.935,25
ANOS E PREPARÁ-LOS P/ O ENSINO
FUNDAMENTAL.
ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DE 1ª A 8ª 9.582.820,39 5.811.774,56 1.289.715,29 5.314.845,02
SÉRIES E PREPARÁ-LOS P/ O ENSINO MÉDIO.
OPORTUNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL AOS 204.508,00 100.911,58 21.814,31 94.551,58
JOVENS E ADULTOS Q/ NÃO COMPLETARAM
SEUS ESTUDOS NA ÉPOCA ADEQUADA.
OPORTUNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL AOS 306.000,00 200.603,08 48.114,08 200.603,08
ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.
ASSEGURAR O TRANSPORTE ESCOLAR AOS 536.847,55 322.132,60 61.327,35 278.202,16
ALUNOS DO ENSINO MÉDIO.
ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DE ENSINO 741.500,00 468.117,80 85.044,31 468.117,80
SUPERIOR.
MANTER, MELHORAR E AMPLIAR A REDE DE 600.000,00 547.246,94 133.521,79 405.879,06
ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
MANTER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. 1.338.850,00 1.269.872,63 240.322,84 866.973,07
MANTER E AMPLIAR A PAVIMENTAÇÃO DAS 1.818.275,00 1.364.198,09 150.762,69 615.236,00
RUAS DO MUNICÍPIO.
REESTRUTURAR RUAS E AVENIDAS DO 162.932,15 100.798,15 10.143,80 95.876,15
MUNICÍPIO.
EMBELEZAR E REESTRUTURAR PRAÇAS, 396.500,00 213.514,02 55.949,46 164.476,31
PARQUES E JARDINS DO MUNICÍPIO.
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/11/2009 às 8h44min (2)
Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Marau Julho a Agosto de 2009
Programa Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercício No Ano No Periodo No Ano
OFERECER SANEAMENTO BÁSICO A TODOS. 228.000,00 140.004,51 23.404,86 127.966,95
ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE 7.751.881,78 5.977.335,34 1.611.153,29 5.170.048,88
SAÚDE DA POPULAÇÃO.
DIAGNOSTICAR E TRATAR DOENÇAS. 606.748,00 528.513,77 103.553,89 301.829,27
OFERECER TRATAMENTO INTEGRAL. 33.000,00 17.474,00 3.025,00 15.079,00
CONTROLAR AS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS. 195.100,00 138.136,72 28.290,76 122.967,68
AMPLIAR O CONTROLE SANITÁRIO NO MUN. 2.000,00 0,00 0,00 0,00
REDUZINDO ASSIM DOENÇAS.
MANTER EM PERMANENTE CONDIÇÕES DE 407.555,00 252.565,30 61.300,48 220.749,64
TRAFEGABILIDADE AS ESTRADAS DO MEIO
RURAL.
MANTER O SISTEMA DE TELEFONIA RURAL 2.500,00 468,58 0,00 468,58
MANTER E AMPLIAR A REDE O SISTEMA DE 16.000,00 6.065,50 0,00 5.951,50
ELETRIFICAÇÃO EXISTENTE.
INCENTIVAR O FORTALECIMENTO DA PEQUENA 248.866,08 148.454,27 33.509,12 104.083,25
E MÉDIA PROPRIEDADE RURAL.
CONSTRUIR, AMPLIAR E CONSERVAR REDES DE 16.000,00 22,50 0,00 22,50
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MEIO RURAL.
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE 90.000,00 24.189,00 9.625,00 20.689,00
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.
INCENTIVAR O COMÉRCIO, A INDÚSTRIA, OS 112.000,00 44.460,00 6.000,00 24.000,00
PRODUTORES RURAIS E USUÁRIOS DE
SERVIÇOS E OS CONTRIBUINTES EM GERAL,
P/ MAIOR RE
GERAR MAIS EMPREGOS, FORTALECENDO A 722.000,00 307.755,63 134.454,72 270.764,12
ECONOMIA LOCAL PELA POLÍTICA DE
INCENTIVOS À INSTALÇAÕ DE NOVAS
EMPRESAS.
DAR CONDIÇÕES DE MORADIA A POPULAÇÃO 370.032,74 93.343,34 27.108,74 49.797,14
URBANA E RURAL DE MARAU.
ATENDER DE FORMA DESCENTRALIZADA, 223.316,72 137.022,23 35.429,16 106.187,18
DIRETA E IMEDIATA, AS FAMÍLIAS EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E
ECONÔMICA.
IMPLANTAR POLÍTICAS E AÇÕES DE ATENÇÃO 317.444,03 242.334,22 40.563,15 157.917,20
ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS. 80.000,00 19.403,18 2.741,01 13.303,38
ATENDIMENTO AS PESSOAS PORTADORAS DE 79.500,00 34.906,05 7.211,31 20.260,49
NECESSIDADES ESPECIAIS.
REALIZAR EVENTOS ESPORTIVOS, COM A 176.000,00 40.042,23 6.785,42 27.933,73
REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS, TORNEIOS E
COMPETIÇÕES.
MANTER E AMPLIAR AS ATIVIDADES 439.000,00 252.841,28 33.238,10 218.369,06
CULTURAIS DO MUNICÍPIO.
GARANTIR RESERVA ORÇAMENTÁRIA P/ 550.000,00 0,00 0,00 0,00
SITUAÇÕES EVENTUAIS CONF. DETERMINAÇÃO
LEGAL.
Total ..................... 55.759.362,36 37.500.426,05 8.365.945,10 31.470.342,08
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 05/11/2009 às 8h44min (2)
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