Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção
Prefeitura Municipal de Marau Março a Abril de 2008
Subfunção Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercício No Ano No Periodo No Ano
Ação Legislativa 966.000,00 301.719,38 133.054,94 260.764,91
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. 72.600,00 72.503,16 12.083,86 24.167,72
Planejamento e Orçamento 190.000,00 35.653,58 17.032,06 35.653,58
Administração Geral 14.122.863,68 6.124.880,72 2.374.542,86 4.582.848,29
Defesa Civil 449.853,06 408.601,86 63.066,56 131.409,70
Assistência ao Idoso 34.500,00 9.609,89 4.279,66 5.139,66
Assistência ao Portador de Deficiência 26.000,00 8.270,70 8.270,70 8.270,70
Assistência à Criança e ao Adolescente 272.600,00 169.819,80 38.533,96 71.095,24
Assistência Comunitária 198.532,87 116.262,50 20.140,10 31.504,35
Previdência do Regime Estatutário 242.000,00 70.777,04 36.821,44 70.777,04
Atenção Básica 5.410.220,01 3.037.031,54 1.045.572,08 1.714.827,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 75.000,00 55.771,74 16.142,50 47.892,74
Suporte Profilático e Terapêutico 559.000,00 499.535,38 100.226,27 128.016,76
Vigilância Sanitária 21.000,00 65,20 65,20 65,20
Vigilância Epidemiológica 239.910,29 111.518,90 25.719,37 40.558,51
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.072.000,00 1.001.954,10 225.482,72 375.802,11
Ensino Fundamental 7.197.771,37 2.182.778,95 1.126.620,25 1.901.864,65
Ensino Médio 450.000,00 121.434,56 98.881,67 121.434,56
Ensino Superior 730.000,00 208.340,89 177.182,45 208.260,89
Educação Infantil 3.206.507,13 1.348.504,29 604.639,68 890.987,36
Educação de Jovens e Adultos 209.575,00 53.071,91 24.588,57 53.071,91
Educação Especial 272.757,00 75.925,57 38.708,80 75.925,57
Difusão Cultural 878.905,98 173.921,64 27.370,51 145.313,29
Infra-Estrutura Urbana 5.020.177,92 1.889.907,49 325.917,71 951.674,04
Serviços Urbanos 984.000,00 865.564,83 179.573,38 359.266,76
Habitação Urbana 442.444,40 140.807,53 28.553,92 31.426,52
Saneamento Básico Rural 45.000,00 14.456,52 11.840,02 12.678,52
Saneamento Básico Urbano 162.000,00 117.531,60 31.304,60 35.005,60
Preservação e Conservação Ambiental 106.104,33 12.874,21 6.361,60 8.081,60
Extensão Rural 655.369,70 471.179,57 326.484,60 375.915,63
Promoção Industrial 291.000,00 126.508,24 87.559,46 110.710,24
Promoção Comercial 80.000,00 43.980,00 6.000,00 12.000,00
Turismo 72.000,00 6.547,30 5.228,80 6.547,30
Telecomunicações 32.000,00 16.589,75 11.836,45 15.302,20
Energia Elétrica 15.000,00 1.643,88 1.643,88 1.643,88
Desporto Comunitário 176.000,00 110.129,38 41.608,86 60.353,86
Serviço da Dívida Interna 833.000,00 331.929,41 147.112,89 293.786,01
Reserva de Contingência 440.000,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 46.251.692,74 20.337.603,01 7.430.052,38 13.200.044,42
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h20min (2)
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