Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Marau Novembro a Dezembro de 2007
Programa Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercício No Ano No Periodo No Ano
AMORTIZAR DÍVIDAS DO MUNICÍPIO. 607.112,63 606.018,63 135.739,77 606.018,63
PROPORCIONAR CONDIÇÕES P/ O TRABALHO 960.000,00 801.157,14 157.784,56 801.157,14
CONTÍNUO DO PODER LEGISLATIVO.
MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO 14.204.728,40 14.104.321,06 2.656.449,14 13.909.348,78
PREFEITO E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS
AO BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS.
MANTER AS AÇÕES DE DEFESA DO INTERESSE 67.157,08 67.157,08 11.214,72 67.157,08
PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO.
OFERECER SEGURANÇA AOS SERVIDORES 71.325,00 71.042,06 9.218,97 70.862,06
MUNICIPAIS.
OFERECER ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES 872.370,74 872.370,74 148.611,39 872.370,74
MUNICIPAIS.
MANTER A APOSENTADORIA DOS INATIVOS DO 220.500,00 220.283,74 42.420,17 220.283,74
MAGISTÉRIO.
TRABALHAR P/ MUNICIPALIZAÇÃO PLENA DO 162.050,26 153.884,08 6.342,05 153.884,08
MEIO AMBIENTE.
MANTER AS ATIVIDADES DA SECR. C/ O OBJ. 123.900,00 117.388,44 20.041,82 117.388,44
DE ACOMPANHAR METAS E AÇÕES, BUSCANDO
REDUÇÃO DOS CUSTOS, MAXIMIZAÇÃO DOS
RESULT
MANTER A ESTRUTURA C/ OBJ. DE ATUALIZAR 0,00 0,00 0,00 0,00
OS N.ºs DE CRESCIMENTO DO MUN. E BUSCAR
RECURSOS JUNTO À UNIÃO.
CRIAR SETOR DE CONTROLADORIA C/ O OBJ. 0,00 0,00 0,00 0,00
DE MOSTRAR OS CUSTOS DE CADA
SECRETARIA, FACILITANDO A TOMADA DE
DECISÃO.
INCENTIVAR E APOIAR AS INSTITUIÇÕES 173.500,00 167.000,00 20.900,00 167.000,00
ORGANIZADAS DO MUNICÍPIO.
DEFENDER O INTERESSE DOS CIDADÃOS NAS 0,00 0,00 0,00 0,00
RELAÇÕES DE COMÉRCIO.
OFERECER SEGURANÇA PÚBLICA. 353.013,56 352.058,31 75.850,56 352.058,31
ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DE 0 A 6 2.710.451,64 2.701.503,55 718.845,63 2.575.309,28
ANOS E PREPARÁ-LOS P/ O ENSINO
FUNDAMENTAL.
ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DE 1ª A 8ª 6.489.876,57 6.434.934,86 1.447.798,30 6.312.178,08
SÉRIES E PREPARÁ-LOS P/ O ENSINO MÉDIO.
OPORTUNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL AOS 199.952,00 197.183,78 37.660,17 197.183,78
JOVENS E ADULTOS Q/ NÃO COMPLETARAM
SEUS ESTUDOS NA ÉPOCA ADEQUADA.
OPORTUNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL AOS 227.199,00 222.357,16 52.133,92 222.357,16
ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.
ASSEGURAR O TRANSPORTE ESCOLAR AOS 498.330,00 494.573,31 90.994,16 494.573,31
ALUNOS DO ENSINO MÉDIO.
ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DE ENSINO 719.000,00 704.817,21 109.787,75 704.817,21
SUPERIOR.
MANTER, MELHORAR E AMPLIAR A REDE DE 425.250,00 424.218,72 69.592,93 420.373,10
ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
MANTER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. 947.600,00 945.203,30 179.573,38 945.203,30
MANTER E AMPLIAR A PAVIMENTAÇÃO DAS 3.212.589,16 2.367.498,36 143.517,91 1.691.119,59
RUAS DO MUNICÍPIO.
REESTRUTURAR RUAS E AVENIDAS DO 91.000,00 85.861,46 3.471,73 85.861,46
MUNICÍPIO.
EMBELEZAR E REESTRUTURAR PRAÇAS, 245.600,00 232.013,13 37.118,04 230.530,38
PARQUES E JARDINS DO MUNICÍPIO.
OFERECER SANEAMENTO BÁSICO A TODOS. 151.345,00 144.216,03 9.228,20 144.216,03
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h34min (4)
Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Marau Novembro a Dezembro de 2007
Programa Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercício No Ano No Periodo No Ano
ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE 5.073.775,77 4.985.807,28 899.243,07 4.864.099,55
SAÚDE DA POPULAÇÃO.
DIAGNOSTICAR E TRATAR DOENÇAS. 358.211,39 346.852,47 93.370,18 340.172,27
OFERECER TRATAMENTO INTEGRAL. 45.000,00 43.296,20 7.505,00 40.894,20
ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE DA POPULAÇÃO.
CONTROLAR AS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS. 180.499,00 158.751,26 28.450,23 149.384,26
AMPLIAR O CONTROLE SANITÁRIO NO MUN. 8.100,00 4.080,50 472,50 3.990,50
REDUZINDO ASSIM DOENÇAS.
MANTER EM PERMANENTE CONDIÇÕES DE 373.127,46 364.118,43 19.377,59 353.381,60
TRAFEGABILIDADE AS ESTRADAS DO MEIO
RURAL.
MANTER O SISTEMA DE TELEFONIA RURAL 43.531,00 42.229,67 8.577,26 42.229,67
MANTER E AMPLIAR A REDE O SISTEMA DE 8.159,77 7.575,30 1.225,10 7.575,30
ELETRIFICAÇÃO EXISTENTE.
INCENTIVAR O FORTALECIMENTO DA PEQUENA 91.537,23 86.309,33 10.895,62 86.010,98
E MÉDIA PROPRIEDADE RURAL.
CONSTRUIR, AMPLIAR E CONSERVAR REDES DE 16.600,00 15.939,91 959,20 15.478,17
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MEIO RURAL.
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE 169.687,82 169.520,72 31.676,75 51.707,55
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.
INCENTIVAR O COMÉRCIO, A INDÚSTRIA, OS 70.030,00 69.495,20 11.030,00 69.495,20
PRODUTORES RURAIS E USUÁRIOS DE
SERVIÇOS E OS CONTRIBUINTES EM GERAL,
P/ MAIOR RE
GERAR MAIS EMPREGOS, FORTALECENDO A 398.521,55 390.904,62 66.113,09 356.518,22
ECONOMIA LOCAL PELA POLÍTICA DE
INCENTIVOS À INSTALÇAÕ DE NOVAS
EMPRESAS.
DAR CONDIÇÕES DE MORADIA A POPULAÇÃO 258.702,96 251.428,91 32.989,22 241.013,51
URBANA E RURAL DE MARAU.
ATENDER DE FORMA DESCENTRALIZADA, 175.410,90 161.510,73 33.885,74 158.529,48
DIRETA E IMEDIATA, AS FAMÍLIAS EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E
ECONÔMICA.
IMPLANTAR POLÍTICAS E AÇÕES DE ATENÇÃO 300.366,84 267.796,23 43.940,03 266.178,03
ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS. 41.400,00 23.630,98 2.759,50 23.566,68
ATENDIMENTO AS PESSOAS PORTADORAS DE 18.041,50 17.949,81 0,00 17.949,81
NECESSIDADES ESPECIAIS.
REALIZAR EVENTOS ESPORTIVOS, COM A 161.027,24 150.225,67 30.382,45 138.836,48
REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS, TORNEIOS E
COMPETIÇÕES.
MANTER E AMPLIAR AS ATIVIDADES 762.313,67 750.963,45 222.396,80 530.889,09
CULTURAIS DO MUNICÍPIO.
GARANTIR RESERVA ORÇAMENTÁRIA P/ 0,00 0,00 0,00 0,00
SITUAÇÕES EVENTUAIS CONF. DETERMINAÇÃO
LEGAL.
Total ..................... 42.287.895,14 40.795.448,82 7.729.544,60 39.119.152,23
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h34min (4)
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