Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Marau Julho a Agosto de 2007
Programa Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercício No Ano No Periodo No Ano
AMORTIZAR DÍVIDAS DO MUNICÍPIO. 586.457,08 384.809,24 142.221,76 384.809,24
PROPORCIONAR CONDIÇÕES P/ O TRABALHO 960.000,00 538.384,00 143.698,20 520.352,24
CONTÍNUO DO PODER LEGISLATIVO.
MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO 12.704.538,97 9.789.825,85 2.321.253,38 8.985.552,48
PREFEITO E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS
AO BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS.
MANTER AS AÇÕES DE DEFESA DO INTERESSE 67.157,08 67.157,08 11.214,72 44.727,64
PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO.
OFERECER SEGURANÇA AOS SERVIDORES 73.300,00 66.574,57 9.703,45 45.564,87
MUNICIPAIS.
OFERECER ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES 875.000,00 802.538,10 157.068,86 570.727,42
MUNICIPAIS.
MANTER A APOSENTADORIA DOS INATIVOS DO 223.000,00 143.907,97 33.955,60 143.907,97
MAGISTÉRIO.
TRABALHAR P/ MUNICIPALIZAÇÃO PLENA DO 155.550,26 148.635,38 97.126,62 141.284,73
MEIO AMBIENTE.
MANTER AS ATIVIDADES DA SECR. C/ O OBJ. 153.200,00 79.470,07 18.600,46 79.067,27
DE ACOMPANHAR METAS E AÇÕES, BUSCANDO
REDUÇÃO DOS CUSTOS, MAXIMIZAÇÃO DOS
RESULT
MANTER A ESTRUTURA C/ OBJ. DE ATUALIZAR 8.000,00 0,00 0,00 0,00
OS N.ºs DE CRESCIMENTO DO MUN. E BUSCAR
RECURSOS JUNTO À UNIÃO.
CRIAR SETOR DE CONTROLADORIA C/ O OBJ. 9.000,00 0,00 0,00 0,00
DE MOSTRAR OS CUSTOS DE CADA
SECRETARIA, FACILITANDO A TOMADA DE
DECISÃO.
INCENTIVAR E APOIAR AS INSTITUIÇÕES 163.000,00 149.700,00 2.400,00 143.700,00
ORGANIZADAS DO MUNICÍPIO.
DEFENDER O INTERESSE DOS CIDADÃOS NAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00
RELAÇÕES DE COMÉRCIO.
OFERECER SEGURANÇA PÚBLICA. 348.800,00 343.397,30 52.585,57 219.062,27
ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DE 0 A 6 2.706.436,38 1.560.517,15 359.230,75 1.429.713,90
ANOS E PREPARÁ-LOS P/ O ENSINO
FUNDAMENTAL.
ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DE 1ª A 8ª 6.346.072,64 4.062.559,70 1.069.997,36 3.847.394,98
SÉRIES E PREPARÁ-LOS P/ O ENSINO MÉDIO.
OPORTUNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL AOS 241.467,00 134.671,35 24.852,59 134.219,87
JOVENS E ADULTOS Q/ NÃO COMPLETARAM
SEUS ESTUDOS NA ÉPOCA ADEQUADA.
OPORTUNIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL AOS 188.199,00 133.178,32 34.821,84 133.178,32
ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.
ASSEGURAR O TRANSPORTE ESCOLAR AOS 395.100,00 309.411,49 94.851,72 309.389,49
ALUNOS DO ENSINO MÉDIO.
ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DE ENSINO 715.000,00 447.103,02 123.865,94 447.103,02
SUPERIOR.
MANTER, MELHORAR E AMPLIAR A REDE DE 470.900,00 290.293,11 61.278,45 285.284,07
ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
MANTER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. 873.000,00 730.658,78 154.260,84 611.125,56
MANTER E AMPLIAR A PAVIMENTAÇÃO DAS 1.879.835,97 1.727.786,34 380.855,58 1.339.281,73
RUAS DO MUNICÍPIO.
REESTRUTURAR RUAS E AVENIDAS DO 85.000,00 63.940,67 51.795,27 63.752,67
MUNICÍPIO.
EMBELEZAR E REESTRUTURAR PRAÇAS, 223.000,00 169.282,52 45.360,97 160.186,14
PARQUES E JARDINS DO MUNICÍPIO.
OFERECER SANEAMENTO BÁSICO A TODOS. 151.345,00 116.535,00 19.826,59 104.577,20
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h25min (4)
Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa
Prefeitura Municipal de Marau Julho a Agosto de 2007
Programa Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercício No Ano No Periodo No Ano
ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE 5.055.809,62 4.110.414,23 842.901,83 3.373.696,44
SAÚDE DA POPULAÇÃO.
DIAGNOSTICAR E TRATAR DOENÇAS. 371.321,39 259.644,49 61.283,77 230.335,49
OFERECER TRATAMENTO INTEGRAL. 37.000,00 31.098,66 8.118,66 23.410,66
ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE DA POPULAÇÃO.
CONTROLAR AS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS. 168.999,00 132.310,91 26.297,55 95.961,46
AMPLIAR O CONTROLE SANITÁRIO NO MUN. 8.100,00 3.518,00 0,00 3.518,00
REDUZINDO ASSIM DOENÇAS.
MANTER EM PERMANENTE CONDIÇÕES DE 296.178,61 254.008,02 34.830,06 215.874,10
TRAFEGABILIDADE AS ESTRADAS DO MEIO
RURAL.
MANTER O SISTEMA DE TELEFONIA RURAL 45.000,00 36.309,65 8.971,69 27.209,63
MANTER E AMPLIAR A REDE O SISTEMA DE 15.000,00 6.350,20 1.381,10 6.350,20
ELETRIFICAÇÃO EXISTENTE.
INCENTIVAR O FORTALECIMENTO DA PEQUENA 126.000,00 79.312,05 9.817,40 59.656,14
E MÉDIA PROPRIEDADE RURAL.
CONSTRUIR, AMPLIAR E CONSERVAR REDES DE 29.000,00 14.036,64 2.905,64 6.629,64
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MEIO RURAL.
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE 167.037,82 166.267,72 1.520,00 18.468,30
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.
INCENTIVAR O COMÉRCIO, A INDÚSTRIA, OS 71.000,00 34.200,00 7.300,00 17.900,00
PRODUTORES RURAIS E USUÁRIOS DE
SERVIÇOS E OS CONTRIBUINTES EM GERAL,
P/ MAIOR RE
GERAR MAIS EMPREGOS, FORTALECENDO A 338.000,00 230.561,93 39.003,62 220.512,68
ECONOMIA LOCAL PELA POLÍTICA DE
INCENTIVOS À INSTALÇAÕ DE NOVAS
EMPRESAS.
DAR CONDIÇÕES DE MORADIA A POPULAÇÃO 246.280,10 211.273,29 35.931,50 182.582,49
URBANA E RURAL DE MARAU.
ATENDER DE FORMA DESCENTRALIZADA, 201.910,90 111.799,08 24.073,49 88.541,31
DIRETA E IMEDIATA, AS FAMÍLIAS EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E
ECONÔMICA.
IMPLANTAR POLÍTICAS E AÇÕES DE ATENÇÃO 331.266,84 230.550,58 66.511,91 175.718,02
ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS. 50.400,00 21.787,43 4.994,73 15.638,75
ATENDIMENTO AS PESSOAS PORTADORAS DE 26.541,50 11.057,56 0,00 11.057,56
NECESSIDADES ESPECIAIS.
REALIZAR EVENTOS ESPORTIVOS, COM A 139.500,00 116.443,23 41.788,33 79.532,23
REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS, TORNEIOS E
COMPETIÇÕES.
MANTER E AMPLIAR AS ATIVIDADES 648.260,91 567.291,95 55.901,64 220.048,98
CULTURAIS DO MUNICÍPIO.
GARANTIR RESERVA ORÇAMENTÁRIA P/ 760.000,00 0,00 0,00 0,00
SITUAÇÕES EVENTUAIS CONF. DETERMINAÇÃO
LEGAL.
Total ..................... 39.735.966,07 28.888.572,63 6.684.359,44 25.216.605,16
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 23/05/2008 às 16h25min (4)
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